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2016年度泉州晚报社决算说明
2017-07-25 09:38:34 星期二    

    按照《泉州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉财决20171号)及《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》(泉财预[2016]425号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

    一、 部门主要职责

    泉州晚报社的主要职责是:

    (一)宣传党的路线、方针、政策。

    (二)宣传我市物质、精神文明建设新成就。

    (三)反映社会,服务群众。

    二、部门预算单位基本情况

    泉州晚报社包括28个机关行政科室及11个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    泉州晚报社

    经费自理

    500

    535

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    三、部门主要工作总结

    2016年,泉州晚报社主要任务是:继续围绕“深耕主业、稳住大盘、创新转型、融合发展”的思路,结合我社第六轮聘任工作和新一轮改版,继续跟紧贴近市委市政府中心工作,始终坚持正确的舆论导向,充分发挥主观能动性,做足新闻看点,不断提高舆论引导水平,切实做好新闻宣传工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)围绕中心、服务大局,做好各项主题宣传报道

    (二)继续深化传统媒体与新兴媒体的融合发展,加强新媒体的运作管理,启动泉州网改版和手机泉州网的建设,进一步提升“泉州通”客户端、报社各媒体官方微博和微信的影响力。

    (三)扎实开展“两学一做”专题教育活动,争创先进“五好党支部”。

    (四)拓展多元经营,提升媒体品牌影响力

    四、2016年决算收支总体情况

    2016年泉州晚报社年初结转和结余0万元,本年收入 18373.92万元,本年支出16596.26万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配1657.66万元,年末结转和结余120万元。

    (一)2016本年收入18373.92万元,比2015决算数减少1214.55万元,下降6.2具体情况如下:

    1.财政拨款收入558万元,其中政府性基金0万元。

    2.事业收入14560.53万元。

    3.经营收入0万元。

    4.上级补助收入0.057379亿元。

    5.附属单位上缴收入0亿元。

    6.其他收入0.26816亿元。

    (二)2016本年支出16596.26万元,比2015年决算数减少1271.81万元,下降7.12具体情况如下:

    1.基本支出7196.14万元,其中:人员支出6495.68万元,公用支出700.46万元。

    2.项目支出9370.04万元。

    3.上缴上级支出30.08万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2016年一般公共预算财政拨款支出438万元,比2015年决算数增加229.65万元,增长110.22%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

    (一)2079999(文化体育与传媒支出)313万元,较2015年决算数增加233万元,增长291.25%。主要原因是纸媒发展遭受新媒体严重冲击,经营困难。市委市政府加大对媒体融合发展及泉州网、泉州通等媒体建设补助。

    (三)2111001(节能环保支出)15万元,较2015年决算数减少112.3万元,净减少112.3万元。主要原因是补助我社照明节能改造项目。

    (四)2130124(农林水支出)20万元,较2015年决算数增加20万元,净增加20万元。主要原因是新设现代农业宣传合作专栏。

    (五)2150899(资源勘探信息等支出)90万元,较2015年增加90万元,净增加90万元。主要原因是宣传推广泉州建材中国行活动。

    六、政府性基金支出决算情况

    2016年度政府性基金支出0万元,无此项收支,与2015年支出相比无变化。

    七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2016年“三公”经费一般公共财政拨款支出0万元,同比净减少1.05万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费0万元,主要用于记者赴境外采访交流等活动。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比,因公出国(境)经费支出减少1.05万元,主要是:2016年无财政拨款的对外采访交流活动。

   (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量17辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %,主要是:一般公共财政拨款0万元。

    (三)公务接待费0万元。主要用于国内公务等方面的接待活动,累计接待0批次、接待总人数0人。与2015年相比,公务接待费支出下降(增长)0%,主要是:一般公共财政拨款0万元。

    八、机关运行经费支出情况

    无此项内容

    九、项目绩效自评报告

    无此项内容

    十、政府采购支出情况

    本部门2016年度政府采购支出总额403.57万元,其中:政府采购货物支出266.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.3万元。

    十一、名词解释

    (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

【责任编辑:王晓玲】
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